為進一步加強集團內控合規建設,強化干部職工內部控制管理意識,9月16日,集團審計部組織開展了內控建設專題培訓。專題培訓會由集團黨委委員、紀委書記、監察專員華淑美主持。集團總部各部室主要負責人,各板塊主體單位、重點企業內部控制管理分管負責人及內控工作人員共50余名同志參加此次培訓。
華淑美指出,加強集團內控體系建設,優化完善規章制度,對于提高集團管理水平,規范業務流程,提升工作效率,強化制約監督,推動黨風廉政建設都具有重要意義。建立健全以風險管理為導向、合規管理監督為重點,嚴格規范、全面有效的內控體系,是對國有企業管理的基本要求,也是企業高質量發展的現實需要。集團各部室及各板塊主體單位、重點企業要正確認識和理解內控建設在企業發展中的作用和地位,加強組織領導,抓好重要環節,形成工作合力,全力配合開展內控體系建設。
集團外部董事、山東財經大學石貴泉教授圍繞“完善內控體系,推進科學管理”主題,從以下四個方面對內控建設相關知識進行了全面深入的講解:風險管理、內部控制與合規管理;內部控制體系建設與落地實施;強化財務管控,深化集團管理;強化內部審計,完善公司治理。石教授結合生動、精準的案例,講解了內控體系建設在企業實際運行中的意義和效力,并從內控含義的發展演進、內控執行者的責任、內部控制的類型、內部控制五要素(控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通與交流和監督)、內控體系建設的具體步驟及控制方法等專業層面進行了深入淺出的講解,強調了財務管控及內部審計在內控建設中的重要作用。培訓內容豐富、闡釋清晰,既有理論高度又結合內控建設實踐,進一步提高了集團干部職工對內控體系的認識和理解,理清了內控建設的思路,提高了內控建設的責任感和自覺性,為進一步做好集團內部控制體系建設工作打下了堅實基礎。